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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020015
Número:27010004
Valor Total do Empenho:R$ 402.675,00
Valor Total Liquidado:R$ 379.605,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:27010004.014
Valor Total da Liquidação:R$ 13.422,08
Valor Total Liquidado:R$ 13.422,08
Pagamento de Restos a Pagar 10020015
Pago em: 10/02/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 13.422,08
Valor Líquido Pago: R$ 13.422,08
Histórico:
NF 1060 COMP.AGOSTO/25