Dados do Empenho:

Número:27010004

Valor Total do Empenho:R$ 402.675,00

Valor Total Liquidado:R$ 379.605,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27010004.014

Valor Total da Liquidação:R$ 13.422,08

Valor Total Liquidado:R$ 13.422,08

Pagamento de Restos a Pagar 10020015

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 13.422,08

Valor Líquido Pago: R$ 13.422,08


Histórico:

NF 1060 COMP.AGOSTO/25