- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020010
Número:10120005
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10120005.002
Valor Total da Liquidação:R$ 19.916,95
Valor Total Liquidado:R$ 19.916,95
Pagamento de Restos a Pagar 11020010
Pago em: 11/02/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Valor Total: R$ 19.916,95
Valor Líquido Pago: R$ 19.916,95
Histórico:
NF 926 COMP.NOV/25