Dados do Empenho:

Número:13100007

Valor Total do Empenho:R$ 1.089,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.089,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13100007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 363,30

Valor Total Liquidado:R$ 345,86

Pagamento de Restos a Pagar 22010074

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 363,30

Valor do IRRF: R$ 17,44

Valor Líquido Pago: R$ 345,86


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº4240 - Comp.Dez/2025.