Dados do Empenho:

Número:28040009

Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28040009.006

Valor Total da Liquidação:R$ 700,00

Valor Total Liquidado:R$ 631,40

Pagamento de Restos a Pagar 05020032

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA. (05.398.927/0001-45)

Valor Total: R$ 700,00

Valor do ISS: R$ 35,00

Valor do IRRF: R$ 33,60

Valor Líquido Pago: R$ 631,40


Histórico:

NF 3398 COMP.OUT/25