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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03030003
Número:19080001
Valor Total do Empenho:R$ 659,52
Valor Total Liquidado:R$ 623,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 03030003
Pago em: 03/03/2026Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 208,68
Valor do IRRF: R$ 2,50
Valor Líquido Pago: R$ 206,18
Histórico:
NF 3232 COMP.DEZ/25