Dados do Empenho:

Número:19080001

Valor Total do Empenho:R$ 659,52

Valor Total Liquidado:R$ 623,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19080001.003

Valor Total da Liquidação:R$ 208,68

Valor Total Liquidado:R$ 206,18

Pagamento de Restos a Pagar 03030003

Pago em: 03/03/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 208,68

Valor do IRRF: R$ 2,50

Valor Líquido Pago: R$ 206,18


Histórico:

NF 3232 COMP.DEZ/25