Dados do Empenho:

Número:02010098

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 384.452,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010098.014

Valor Total da Liquidação:R$ 27.700,57

Valor Total Liquidado:R$ 25.922,57

Pagamento de Restos a Pagar 19010008

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 27.700,57

Valor Líquido Pago: R$ 25.922,57


Histórico:

ref inss patronal - dezembro/2025