- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010009
Número:01070011
Valor Total do Empenho:R$ 62.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.183,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070011.008
Valor Total da Liquidação:R$ 6.387,64
Valor Total Liquidado:R$ 6.257,64
Pagamento de Restos a Pagar 19010009
Pago em: 19/01/2026Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 6.387,64
Valor Líquido Pago: R$ 6.257,64
Histórico:
ref inss patronal - dezembro/2025