Dados do Empenho:

Número:01070011

Valor Total do Empenho:R$ 62.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.183,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070011.008

Valor Total da Liquidação:R$ 6.387,64

Valor Total Liquidado:R$ 6.257,64

Pagamento de Restos a Pagar 19010009

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.387,64

Valor Líquido Pago: R$ 6.257,64


Histórico:

ref inss patronal - dezembro/2025