Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.443,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010097.014

Valor Total da Liquidação:R$ 4.847,64

Valor Total Liquidado:R$ 4.652,64

Pagamento de Restos a Pagar 19010010

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.847,64

Valor Líquido Pago: R$ 4.652,64


Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025