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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020027
Número:12110019
Valor Total do Empenho:R$ 97.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12110019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 34.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.382,40
Pagamento de Restos a Pagar 04020027
Pago em: 04/02/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (44.515.147/0001-90)
Valor Total: R$ 34.800,00
Valor do IRRF: R$ 417,60
Valor Líquido Pago: R$ 34.382,40
Histórico:
NF 946 COMP.DEZ/25