Dados do Empenho:

Número:11110023

Valor Total do Empenho:R$ 6.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.980,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11110023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.896,24

Pagamento de Restos a Pagar 04020072

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 6.980,00

Valor do IRRF: R$ 83,76

Valor Líquido Pago: R$ 6.896,24


Histórico:

NF 1463 COMP.DEZ/25