Dados do Empenho:

Número:01090020

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.200,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.790,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.790,00

Pagamento de Restos a Pagar 19010012

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.790,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.790,00


Histórico:

ref inss patronal - dezembro/2025