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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010012
Número:01090020
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.200,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090020.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.790,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.790,00
Pagamento de Restos a Pagar 19010012
Pago em: 19/01/2026Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 6.790,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.790,00
Histórico:
ref inss patronal - dezembro/2025