Dados do Empenho:

Número:02060037

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.972,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060037.008

Valor Total da Liquidação:R$ 378,00

Valor Total Liquidado:R$ 378,00

Pagamento de Restos a Pagar 19010020

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 378,00

Valor Líquido Pago: R$ 378,00


Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025