- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010020
Número:02060037
Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.972,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 19010020
Pago em: 19/01/2026Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 378,00
Valor Líquido Pago: R$ 378,00
Histórico:
REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025