Dados do Empenho:

Número:01090015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 79.907,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 28.226,69

Valor Total Liquidado:R$ 27.316,69

Pagamento de Restos a Pagar 19010024

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 28.226,69

Valor Líquido Pago: R$ 27.316,69


Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025