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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010029
Número:02010076
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 485.677,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010076.022
Valor Total da Liquidação:R$ 22.964,21
Valor Total Liquidado:R$ 21.989,21
Pagamento de Restos a Pagar 19010029
Pago em: 19/01/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 22.964,21
Valor Líquido Pago: R$ 21.989,21
Histórico:
REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025