Dados do Empenho:

Número:11110025

Valor Total do Empenho:R$ 30.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.580,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11110025.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.892,00

Pagamento de Restos a Pagar 05030022

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 9.000,00

Valor do IRRF: R$ 108,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.892,00


Histórico:

NF 1655 COMP.DEZ/25