- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030022
Número:11110025
Valor Total do Empenho:R$ 30.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.580,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11110025.003
Valor Total da Liquidação:R$ 9.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.892,00
Pagamento de Restos a Pagar 05030022
Pago em: 05/03/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 9.000,00
Valor do IRRF: R$ 108,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.892,00
Histórico:
NF 1655 COMP.DEZ/25