Dados do Empenho:

Número:11110027

Valor Total do Empenho:R$ 73.127,32

Valor Total Liquidado:R$ 73.127,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11110027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 43.264,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.744,83

Pagamento de Restos a Pagar 06020020

Pago em: 06/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 14 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 43.264,00

Valor do IRRF: R$ 519,17

Valor Líquido Pago: R$ 42.744,83


Histórico:

NF 1182 COMP.DEZ/25