Dados do Empenho:

Número:11110022

Valor Total do Empenho:R$ 34.935,95

Valor Total Liquidado:R$ 34.935,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11110022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.770,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.712,76

Pagamento de Restos a Pagar 06020022

Pago em: 06/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 4.770,00

Valor do IRRF: R$ 57,24

Valor Líquido Pago: R$ 4.712,76


Histórico:

NF 1173 COMP.DEZ/25