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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030031
Número:28030011
Valor Total do Empenho:R$ 57.356,80
Valor Total Liquidado:R$ 6.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28030011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.520,80
Pagamento de Restos a Pagar 05030031
Pago em: 05/03/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 15 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 6.600,00
Valor do IRRF: R$ 79,20
Valor Líquido Pago: R$ 6.520,80
Histórico:
NF 278 COMP.SET/25