Dados do Empenho:

Número:28030011

Valor Total do Empenho:R$ 57.356,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28030011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.520,80

Pagamento de Restos a Pagar 05030031

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 15 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 6.600,00

Valor do IRRF: R$ 79,20

Valor Líquido Pago: R$ 6.520,80


Histórico:

NF 278 COMP.SET/25