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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030039
Número:17070007
Valor Total do Empenho:R$ 58.095,26
Valor Total Liquidado:R$ 58.095,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17070007.002
Valor Total da Liquidação:R$ 23.300,77
Valor Total Liquidado:R$ 23.021,16
Pagamento de Restos a Pagar 05030039
Pago em: 05/03/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 23.300,77
Valor do IRRF: R$ 279,61
Valor Líquido Pago: R$ 23.021,16
Histórico:
NF 3309 COMP.AGOSTO/25