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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09020016
Número:01090074
Valor Total do Empenho:R$ 286.969,75
Valor Total Liquidado:R$ 278.968,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.001,04
Número:01090074.003
Valor Total da Liquidação:R$ 55.976,45
Valor Total Liquidado:R$ 52.332,39
Pagamento de Restos a Pagar 09020016
Pago em: 09/02/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP (07.794.738/0001-17)
Valor Total: R$ 55.976,45
Valor do INSS: R$ 1.231,48
Valor do ISS: R$ 2.412,58
Valor Líquido Pago: R$ 52.332,39
Histórico:
NF 957 COMP. COMP.OUT/25