Dados do Empenho:

Número:01090074

Valor Total do Empenho:R$ 286.969,75

Valor Total Liquidado:R$ 278.968,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.001,04

Dados da Liquidação:

Número:01090074.003

Valor Total da Liquidação:R$ 55.976,45

Valor Total Liquidado:R$ 52.332,39

Pagamento de Restos a Pagar 09020016

Pago em: 09/02/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP (07.794.738/0001-17)

Valor Total: R$ 55.976,45

Valor do INSS: R$ 1.231,48

Valor do ISS: R$ 2.412,58

Valor Líquido Pago: R$ 52.332,39


Histórico:

NF 957 COMP. COMP.OUT/25