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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020029
Número:27080007
Valor Total do Empenho:R$ 6.041,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.041,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 05020029
Pago em: 05/02/2026Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 906,15
Valor Líquido Pago: R$ 906,15
Histórico:
COMPL.NF 1490