Dados do Empenho:

Número:01080053

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080053.003

Valor Total da Liquidação:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.136,00

Pagamento de Restos a Pagar 05020027

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (05.853.828/0001-06)

Valor Total: R$ 18.000,00

Valor do IRRF: R$ 864,00

Valor Líquido Pago: R$ 17.136,00


Histórico:

NF 479 COMP.OUT/25