Dados do Empenho:

Número:01090103

Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090103.005

Valor Total da Liquidação:R$ 15.713,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.424,52

Pagamento de Restos a Pagar 19020018

Pago em: 19/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 15.713,00

Valor do IRRF: R$ 288,48

Valor Líquido Pago: R$ 15.424,52


Histórico:

REF NF 30994