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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19020018
Número:01090103
Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 204.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090103.005
Valor Total da Liquidação:R$ 15.713,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.424,52
Pagamento de Restos a Pagar 19020018
Pago em: 19/02/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 15.713,00
Valor do IRRF: R$ 288,48
Valor Líquido Pago: R$ 15.424,52
Histórico:
REF NF 30994