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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06030012
Número:02010260
Valor Total do Empenho:R$ 291.318,75
Valor Total Liquidado:R$ 74.654,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010260.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.459,10
Valor Total Liquidado:R$ 9.936,14
Pagamento de Restos a Pagar 06030012
Pago em: 06/03/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 10.459,10
Valor do ISS: R$ 522,96
Valor Líquido Pago: R$ 9.936,14
Histórico:
NFG 2634 COMP.MAIO/25