Dados do Empenho:

Número:02010295

Valor Total do Empenho:R$ 37.143,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.952,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010295.009

Valor Total da Liquidação:R$ 3.095,25

Valor Total Liquidado:R$ 2.946,68

Pagamento de Restos a Pagar 10020027

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 3.095,25

Valor do IRRF: R$ 148,57

Valor Líquido Pago: R$ 2.946,68


Histórico:

NF 4009 COMP.SET/25