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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020029
Número:03020055
Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020055.026
Valor Total da Liquidação:R$ 3.751,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.570,95
Pagamento de Restos a Pagar 11020029
Pago em: 11/02/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 3.751,00
Valor do IRRF: R$ 180,05
Valor Líquido Pago: R$ 3.570,95
Histórico:
Ref. pagamento da NF Nº4276 - Comp.Dez/25.