Dados do Empenho:

Número:27010005

Valor Total do Empenho:R$ 48.730,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.730,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27010005.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.624,70

Valor Total Liquidado:R$ 8.452,21

Pagamento de Restos a Pagar 10020033

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 8.624,70

Valor do ISS: R$ 172,49

Valor Líquido Pago: R$ 8.452,21


Histórico:

NF 1419 COMP.AGOSTO/25