- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09030019
Número:01080053
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 90.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080053.004
Valor Total da Liquidação:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.136,00
Pagamento de Restos a Pagar 09030019
Pago em: 09/03/2026Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (05.853.828/0001-06)
Valor Total: R$ 18.000,00
Valor do IRRF: R$ 864,00
Valor Líquido Pago: R$ 17.136,00
Histórico:
NF 518 COMP.NOV/25