Dados do Empenho:

Número:01070088

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070088.019

Valor Total da Liquidação:R$ 21.149,69

Valor Total Liquidado:R$ 20.044,69

Pagamento de Restos a Pagar 19010040

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 21.149,69

Valor Líquido Pago: R$ 20.044,69


Histórico:

ref inss patronal - dezembro/2025