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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10030018
Número:14110005
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,58
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14110005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,58
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,58
Pagamento de Restos a Pagar 10030018
Pago em: 10/03/2026Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 2.000,58
Valor Líquido Pago: R$ 2.000,58
Histórico:
NF 1458 COMP.NOV/25