Dados do Empenho:

Número:14110005

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,58

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14110005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,58

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,58

Pagamento de Restos a Pagar 10030018

Pago em: 10/03/2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 2.000,58

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,58


Histórico:

NF 1458 COMP.NOV/25