Dados do Empenho:

Número:17070007

Valor Total do Empenho:R$ 58.095,26

Valor Total Liquidado:R$ 58.095,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17070007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.794,49

Valor Total Liquidado:R$ 34.376,96

Pagamento de Restos a Pagar 11030004

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 34.794,49

Valor do IRRF: R$ 417,53

Valor Líquido Pago: R$ 34.376,96


Histórico:

NF 3310 COMP.AGOSTO/25