Dados do Empenho:

Número:01120008

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.014,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.985,70

Dados da Liquidação:

Número:01120008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.014,30

Valor Total Liquidado:R$ 12.014,30

Pagamento de Restos a Pagar 11030010

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 12.014,30

Valor Líquido Pago: R$ 12.014,30


Histórico:

comp.dez/25