Dados do Empenho:

Número:01080002

Valor Total do Empenho:R$ 154.870,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.172,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.222,86

Valor Total Liquidado:R$ 4.172,19

Pagamento de Restos a Pagar 11030017

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)

Valor Total: R$ 4.222,86

Valor do IRRF: R$ 50,67

Valor Líquido Pago: R$ 4.172,19


Histórico:

NF 8714 COMP.AGOSTO/25