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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11030017
Número:01080002
Valor Total do Empenho:R$ 154.870,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.172,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.222,86
Valor Total Liquidado:R$ 4.172,19
Pagamento de Restos a Pagar 11030017
Pago em: 11/03/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)
Valor Total: R$ 4.222,86
Valor do IRRF: R$ 50,67
Valor Líquido Pago: R$ 4.172,19
Histórico:
NF 8714 COMP.AGOSTO/25