Dados do Empenho:

Número:01080003

Valor Total do Empenho:R$ 549.327,77

Valor Total Liquidado:R$ 188.671,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080003.005

Valor Total da Liquidação:R$ 19.185,09

Valor Total Liquidado:R$ 18.954,87

Pagamento de Restos a Pagar 11030028

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)

Valor Total: R$ 19.185,09

Valor do IRRF: R$ 230,22

Valor Líquido Pago: R$ 18.954,87


Histórico:

NF 8706 COMP.AGOSTO/25