Dados do Empenho:

Número:10090003

Valor Total do Empenho:R$ 305.425,62

Valor Total Liquidado:R$ 305.425,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10090003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 21.605,64

Valor Total Liquidado:R$ 21.346,37

Pagamento de Restos a Pagar 12030008

Pago em: 12/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 21.605,64

Valor do IRRF: R$ 259,27

Valor Líquido Pago: R$ 21.346,37


Histórico:

NF 60265 COMP.SET/25