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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12030012
Número:10090003
Valor Total do Empenho:R$ 305.425,62
Valor Total Liquidado:R$ 305.425,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10090003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.132,70
Valor Total Liquidado:R$ 12.975,11
Pagamento de Restos a Pagar 12030012
Pago em: 12/03/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)
Valor Total: R$ 13.132,70
Valor do IRRF: R$ 157,59
Valor Líquido Pago: R$ 12.975,11
Histórico:
NF 60268 COMP.SET/25