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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12030039
Número:25080002
Valor Total do Empenho:R$ 3.474,36
Valor Total Liquidado:R$ 773,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 12030039
Pago em: 12/03/2026Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 80,96
Valor do IRRF: R$ 0,97
Valor Líquido Pago: R$ 79,99
Histórico:
NF 3142 COMP.NOV/25