- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24030049
Número:20100010
Valor Total do Empenho:R$ 12.145,45
Valor Total Liquidado:R$ 5.352,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 24030049
Pago em: 24/03/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 821,40
Valor do ISS: R$ 16,43
Valor Líquido Pago: R$ 804,97
Histórico:
NF 1495 COMP.NOV/25