Dados do Empenho:

Número:03110113

Valor Total do Empenho:R$ 2.476,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03110113.001

Valor Total da Liquidação:R$ 619,05

Valor Total Liquidado:R$ 589,34

Pagamento de Restos a Pagar 24030053

Pago em: 24/03/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 619,05

Valor do IRRF: R$ 29,71

Valor Líquido Pago: R$ 589,34


Histórico:

NF 4155 COMP.NOV/25