- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24030053
Número:03110113
Valor Total do Empenho:R$ 2.476,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 24030053
Pago em: 24/03/2026Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 619,05
Valor do IRRF: R$ 29,71
Valor Líquido Pago: R$ 589,34
Histórico:
NF 4155 COMP.NOV/25