Dados do Empenho:

Número:19120011

Valor Total do Empenho:R$ 14.315,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.315,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19120011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.926,60

Pagamento de Restos a Pagar 24030062

Pago em: 24/03/2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 1.950,00

Valor do IRRF: R$ 23,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.926,60


Histórico:

NF 1551 COMP.DEZ/25