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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02020070
Número:01040016
Valor Total do Empenho:R$ 120.843,05
Valor Total Liquidado:R$ 26.070,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040016.003
Valor Total da Liquidação:R$ 16.095,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.901,86
Pagamento de Restos a Pagar 02020070
Pago em: 02/02/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA (36.039.457/0001-57)
Valor Total: R$ 16.095,00
Valor do IRRF: R$ 193,14
Valor Líquido Pago: R$ 15.901,86
Histórico:
NF 4044 COMP.SET/25