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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01040027
Número:28040011
Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 01040027
Pago em: 01/04/2026Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)
Valor Total: R$ 700,00
Valor do ISS: R$ 35,00
Valor do IRRF: R$ 33,60
Valor Líquido Pago: R$ 631,40
Histórico:
NF 3470 COMP.DEZ/25