Dados do Empenho:

Número:04070006

Valor Total do Empenho:R$ 238.450,77

Valor Total Liquidado:R$ 238.450,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04070006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 38.018,50

Valor Total Liquidado:R$ 38.018,50

Pagamento de Restos a Pagar 01040056

Pago em: 01/04/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 38.018,50

Valor Líquido Pago: R$ 38.018,50


Histórico:

NF 1374 COMP.SET/25