- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10040015
Número:19080005
Valor Total do Empenho:R$ 5.235,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.983,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 368,00
Pagamento de Restos a Pagar 10040015
Pago em: 10/04/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)
Valor Total: R$ 956,80
Valor do IRRF: R$ 11,48
Valor Líquido Pago: R$ 945,32
Histórico:
NF 3249 COMP.DEZ/25