Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010041

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 253.340,10

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 506.659,90


Projeto/Atividade:2.232 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SDE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - comissionados - RGPS(vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010041.00817/06/2025R$ 14.037,82
R$ 14.037,82
02010041.00726/05/2025R$ 1.544,78
R$ 0,00
02010041.00626/05/2025R$ 3.198,34
R$ 0,00
02010041.00526/05/2025R$ 41.047,56
R$ 0,00
02010041.00425/04/2025R$ 45.790,68
R$ 0,00
02010041.00327/03/2025R$ 49.457,34
R$ 0,00
02010041.00225/02/2025R$ 53.067,12
R$ 0,00
02010041.00127/01/2025R$ 45.196,46
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010081SDE02010041FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 45.196,46
26/02/202526020099SDE02010041FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 53.067,12
28/03/202528030148SDE02010041FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 49.457,34
29/04/202529040028SDE02010041FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 45.790,68
28/05/202528050197SDE02010041FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 41.047,56
28/05/202528050216SDE02010041FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.198,34
28/05/202528050227SDE02010041FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.544,78
Lista de Anulações
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