Empenho:02010058

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.678,63

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.321,37


Projeto/Atividade:2.255 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município Educação Especial - FUNDEB 70%

Fonte:1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (indenizações/restituições) de pessoal lotado nas Unidades de Ensino da Educação Especial deste município (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010058.00103/02/2025R$ 6.678,63
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020197FME02010058FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.678,63
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.