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- Pagamento Nº 05020197
Número:02010058
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.678,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.321,37
Número:02010058.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.678,63
Valor Total Liquidado:R$ 6.678,63
Pagamento 05020197
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.678,63
Valor Líquido Pago: R$ 6.678,63
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - RESCISÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL