Dados do Empenho:

Número:02010058

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.678,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.321,37

Dados da Liquidação:

Número:02010058.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.678,63

Valor Total Liquidado:R$ 6.678,63

Pagamento 05020197

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.678,63

Valor Líquido Pago: R$ 6.678,63


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - RESCISÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL