Dados da Licitação:

Número:1110.02/2023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111023102501

Valor Total do Contrato:R$ 49.723,20

Valor Empenhado:R$ 38.121,12

Saldo a empenhar:R$ 11.602,08

Empenho:02010529

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28

Valor Total Liquidado:R$ 1.657,44

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.231,84

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 11.602,08


Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

valor que se empenha para o serviços de telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade Local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional – LDI. Conforme contrato nº1110.23.10.25.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº014/2022-SEPLAG/MT. Referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2025


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26247 PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS)R$ 69,06288,00R$ 19.889,280,0024,00264,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010529.00112/03/2025R$ 1.657,44
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/03/202520030092SETEC02010529TIM S/A (02.421.421/0001-11)-R$ 1.657,44
Lista de Anulações
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