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- Pagamento Nº 20030092
Número:02010529
Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28
Valor Total Liquidado:R$ 1.657,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.231,84
Número:02010529.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.657,44
Valor Total Liquidado:R$ 1.577,89
Pagamento 20030092
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 1.657,44
Valor Líquido Pago: R$ 1.577,89
Histórico:
JANEIRO/25