Empenho:02010776

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Valor Total Anulado:R$ 156.958,76

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Secretaria de Governo - SEGOV.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010776.00104/02/2025R$ 13.041,24
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020213SEGOV02010776FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 13.041,24
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0302003103/02/2025PARCIALR$ 156.958,76